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欽州市第二人民醫(yī)院2017年度部門決算

發(fā)布時間:2018-08-07閱讀次數(shù):
目  錄
 
    第一部分:部門概況
    一、主要職能及機構設置情況
    二、部門決算單位構成
    第二部分:2017年度部門決算情況說明
    一、2017年度收入支出決算總體情況
    二、2017年度財政撥款收入支出決算情況
    三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
    四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
    五、2017年度一般公共預算撥款基本支出決算情況
    六、2017年度一般公共預算撥款項目支出決算情況
    七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    八、其他重要事項情況說明
    第三部分:2017年度部門決算報表
    表一:收入支出決算總表
    表二:收入決算表
    表三:支出決算表
    表四:財政撥款收入支出決算總表
    表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表
    表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    表七:一般公共預算財政撥款支出決算表
    表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表
    表十:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    第一部分:部門概況
    一、主要職能及機構設置情況
    1.主要職能。
    我院成立于1933年,是欽州市歷史最悠久的公立醫(yī)院,是北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學、科研為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。2011年獲準成立欽州市職業(yè)病防治院,是北部灣沿海地區(qū)唯一一所職業(yè)病?品乐卧,以國家三級甲等綜合醫(yī)院強大的技術力量為基礎,以職業(yè)健康檢查診斷和治療康復為主要特色,開設職業(yè)中毒、塵肺、放射病、物理因素損傷、職業(yè)健康監(jiān)護等專業(yè),為提高北部灣地區(qū)職業(yè)病防治能力,促進廣西沿海工業(yè)園區(qū)的建設和發(fā)展提供職業(yè)健康服務保障。2014年被評為A級教學醫(yī)院與廣西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地。
  1. 機構情況
    2017年納入本部門決算匯編范圍的獨立機構1個,無變化。
 
    二、部門決算單位構成
    我院編制床位850張,實際開放床位850張,設置臨床、醫(yī)技科室57個,行政后勤科室29個,臨床教研室8個。同時承擔市看守所、戒毒所、拘留所三所衛(wèi)生室專業(yè)化管理。現(xiàn)有職工1824人,編內實有在職人員463人,編外聘用人員1089人,離休人員1人,退休人員272人。其中主任醫(yī)師32人,副主任醫(yī)師167人,中級職稱313人;享受國務院特殊津貼1人,醫(yī)學博士1人,醫(yī)學碩士75人,研究生學歷137人。人員增加原因是根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要新增聘用人員106人、院外考試入編2人、編內調入1人,新聘臨時工27人。人員減少原因是由于員工個人原因辭職和到達法定年齡退休。編內人員辭職7人、聘用人員辭職26人、臨時工辭職5人,已辦理退休18人。
 
    第二部分:2017年度部門決算情況說明
    一、2017年度收入支出決算總體情況
 (一)收入總計56,785.58萬元,同比增加9,773.43萬元,增長20.79%。其中:
    1.財政撥款收入2,114.13萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。
    2.事業(yè)收入54,671.45萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
    3.經營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    4.其他收入 0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。
    5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    6.上年結轉和結余71.90萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用全科醫(yī)師培訓的資金,是其他專項收入的結轉和結余。
 
  (二)支出總計55,187.46萬元,同比增加9,136.41萬元,增長19.83%。包括:
    1.一般公共服務1.5萬元:主要用黨建工作經費。
    2.社會保障和就業(yè)(類)4.8萬元:主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
    3.住房保障支出(類)396.71萬元:主要用于欽州市第二醫(yī)院舊住宅區(qū)翻建加固項目等方面的支出。
    4.農林水支出(類)12.98萬元:主要用于自治區(qū)水利項目建設、扶貧等方面支出。
    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、債務利息支出、其他資本性支出等方面。
    6.結余分配1605.48萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
    7.年末結轉和結余64.55萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用全科醫(yī)師培訓的資金,是其他專項收入的結轉和結余。
    二、2017年度財政撥款收入支出決算表情況
    欽州市第二人民醫(yī)院2017年度財政撥款收入2114.13萬元(其中:一般公共預算財政撥款2114.13萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元)比2016年度增加1288.3萬元,主要原因是:項目撥款收入增加,特別是公立醫(yī)院改革試點補助和棚戶改造項目。
    欽州市第二人民醫(yī)院2017年度財政撥款支出2114.13萬元,比2016年度增加1288.3萬元, 主要原因是:項目撥款收入增加,特別是公立醫(yī)院改革試點補助和棚戶改造項目。
    三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
    欽州市第二人民醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款支出2114.13萬元,其中:基本支出372.53萬元,項目支出1741.6萬元。具體支出情況如下:
    1.行政單位醫(yī)療38.61萬元,為局本級按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險。
    2.事業(yè)單位醫(yī)療55.72萬元,為局屬事業(yè)單位按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險。
    3..公立醫(yī)院支出1313.37萬元,用于人員經費和日常公用經費的支出。
    4. 重大公共衛(wèi)生專項支出290.44萬元,主要是用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓支出等。
    5. 社會保障和就業(yè)支出4.8萬元,主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
    6.一般公共服務1.5萬元:主要用黨建工作經費。
    7.住房保障支出(類)396.71萬元:主要用于欽州市第二醫(yī)院舊住宅區(qū)翻建加固項目等方面的支出。
    8.農林水支出(類)12.98萬元:主要用于自治區(qū)水利項目建設、扶貧等方面支出。
    四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
    2017年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
    五、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
    2017年一般公共預算財政撥款基本支出372.53萬元,其中:人員經費372.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼等。
    六、2017年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況
    2017年一般公共預算財政撥款項目支出1741.6萬元,主要包括:辦公費等。
    七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    2017年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排0萬元。
    八、其他重要事項情況說明
 (一) 機關運行經費支出情況說明。
2017年度機關運行經費支出 0萬元。
  (二)政府采購支出情況說明。
    2017年度政府采購支出總額28235.55萬元,其中:政府采購貨物支出26485.55萬元、政府采購服務支出1750萬元。
  (三)國有資產占用情況說明。
    截至2017年12月31日,欽州市第二人民醫(yī)院共有車輛22輛。其中:部(省)級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車22輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備43臺(套)。
   (四)預算績效管理工作開展情況。
    根據(jù)財政預算管理要求,2017年本單位共組織對16個項目開展績效自評,涉及一般公共預算財政撥款1741.6萬元?冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。
第三部分:2017年度部門決算報表
詳見附件。
    第四部分:名詞解釋
    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
    三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
    五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
    十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
                       /uploadfile/2018/0807/20180807030331955.xls

 

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